Ваша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!
Спасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Спасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут
Вопрос:
Как исправить ошибку при проведении документа «Для целей учёта НДС не списано..» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0?
Ответ:
В программе 1С:Бухгалтерия предприятия при переходе на раздельный учет НДС может возникнуть ошибка «Для целей учета НДС не списано товаров…» в процессе проведения документов «Реализация (акты, накладные)», «Передача материалов в эксплуатацию» и других документов. Это связано с тем, что после изменения учетной политики способа списания материально-производственных запасов программа использует регистр накопления «Раздельный учет НДС», который ранее был пустым, и при попытке отгрузить товар программа не находит соответствующую запись указанного выше регистра.
Для устранения данной ошибки необходимо ввести начальные остатки по регистру «Раздельный учет НДС». Сделать это можно следующим образом:
1) Перейдите в раздел «Главное» откройте документ «Помощник ввода начальных остатков», выберите счёт «10.01» и создайте документ «Ввод остатков» по кнопке «Создать».
2) В открывшейся форме помощника устанавливаем дату документа «Поступление (акты, накладные)», используя кнопку «Режим ввода остатков» устанавливаем флаг в положение «Ввод остатков по специальным регистрам»;
3) В верхней табличной части документа вводим информацию об остатках материалов на складах, а для правильного учета НДС — данные о документах поступления в нижней табличной части документа. После проведения документа сформируется запись в регистре «Раздельный учёт НДС». После выполнения вышеперечисленных операций документ «Реализация» проведется и в регистре «Раздельный учёт НДС» появится дополнительная запись на сумму недостатка материала по данному регистру.
При условии, что до этого момента не был введен документ «Ввод остатков». Иначе, прописываем данный регистр сами через «Операции введенные вручную».
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г.
Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, smi@4dk.ru
Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку
26.02.19 — 08:09
Добрый день.
Интересная ошибка появилась при проведении реализации прилетевшей из УТ11.
Сразу скажу, так как ошибку гуглил, но пока бестолку — галочка «Вести раздельный учет НДС» была с самого создания базы, и не снималась точно.
Задача. Есть безНДСный товар который мы закупали по импорту в течении 17 года. Первые 3 партии 17 года , в 18 списались нормально. В начале 19 списываем последнюю партию 17 года и получаем ошибку —
«Для целей учета НДС не списано *кол-во* товара *Номенклатура*, счет учета: 41.01, склад: *Склад*, партия: *Документ поступления*. »
При чем у нас есть и НДСный товар и безНДСный. И все в разной степени были и закуплены и списаны, а вот конкретно с этой партией что то случилось не то.
Посмотрел документ поступления 17 года. В проводках он не отличается от аналогичных , которые списаны были ранее. То есть технически , он был создан и проведен верно.
Так же непонятно то, что есть в колонке «Номер ГТД» указать не ту партию 17 года, а что то позднее, например номер ГТД из партии которая пришла уже в 19 году, то система всё равно попытается списать раннюю партию 17 года. Она получается сейчас на остатках самая ранняя.
Пока я грешу на то, что в начале 18 года был переход с БП2 на БП3, но БП2 была стандартная и не доработанная, так что переход осуществлен стандартными средствами и без ошибок.
Коллеги, есть у кого мысли, в какую сторону копать?
1 — 26.02.19 — 08:11
Причем интересно —
На тестовой выгрузке, я снял галку раздельного учета НДС, и реализация провелась без ошибок.
Но это получается неправильно посчитанный НДС в будущем.
2 — 26.02.19 — 08:40
(0) Копать в сторону регистра накопления «Раздельный учет НДС». Истина где-то там.
3 — 26.02.19 — 08:43
(2) Вот сейчас раскапываю тестовую выгрузки, и пытаюсь понять что не так с этим регистром.
Похоже что косяк только с одним поступлением. Принудительно указал для списания более позднюю партию через выбор документа поступления. Более поздняя списывается без вопросов.
4 — 26.02.19 — 08:45
Копать туда,только смотреть нужно еще и аналитики затрат и ндс.
5 — 26.02.19 — 09:23
Новые подродности. Оказался пустым регистр «Раздельный учет НДС». Причем сначала я думал что из за моих махинаций на тесте. Но потом проверив «Боевую» базу оказалось что он пустой и там.
Проверка пары бекапов за прошлый год, так же показала , что регистр не имел вообще никогда записей.
Погуглив, нашел то, что этот регистр надо заполнить вводом остатков (??). Попытался это сделать, для тестирования той номенклатурой и партией, которую пытается списать реализация.
Соответственно появляется запись в регистре. Реализация товар списывает. Но только вот проблема в том что в 17 пришла 1 штука товара. А при вводе остатков добавляется в эту партию еще 1. То есть уже 2, и сооветственно списывается с регистра 1 и при попытке списать вторую, программа опять смотрит на поступление 17 года, и опять выдает ошибку списания.
6 — 26.02.19 — 09:31
(5) А у вас реально нужен раздельный учёт НДС? Если нет экспорта, или деятельности без НДС, то можно с ним и не заморачиваться.
7 — 26.02.19 — 09:32
(5) а вам этот раздельный учет точно нужен?
8 — 26.02.19 — 09:33
(5) Полностью поддержу предыдущих ораторов.
9 — 26.02.19 — 09:36
(6) ))) синхронно
У меня такую же ошибку выдает, раздельный учет в нашей организации нужен максимум пару раз в год, но даже при этом бухи делают проводки и списание какое им надо, а не какое им программа предлагает сделать. То есть при экспорте выбирают правильные партии по документам, а не реальные.
Учет не до конца продуман и реализован, нужно будет внести несколько исправлений в документы поступления, в частности неправильно заполняется регистр, если пришло импортное сырье или сырье за у.е. по нему будет писать ошибку.
10 — 26.02.19 — 09:41
(9) Параллельный учёт одного и того же — всегда путь к проблемам 
11 — 26.02.19 — 09:46
(10) оприходование ручной операцией, а не стандартным документом — у меня это запрещено
Проблема в том, что им для экспорта показывать нужно партии у которых документы поступления в порядке, а не те, которые в программе по ФИФО.
С ужасом услышал информацию, что в будущем возможны снова иностранные рейсы — ничего особо страшного в этом нет
12 — 26.02.19 — 09:50
(11) Да там делить придётся рейсы, сколько дней каботажа, сколько заграничный. Оплата то целиком за месячную аренду идёт. По этому признаку делить налоги. Всё это не автоматизировано, поэтому вероятность ошибок может сильно возрасти.
13 — 26.02.19 — 09:58
(6) (7) (8) Экспорта у нас нет.
Есть только импорт товаров. Но там есть как НДСный так и безНДСный товар.
Но и реализация получается у нас делается как с НДС так и безНДС (Мед. приборы например).
Так получается можно выключить этот параметр и не париться?
Или всё таки он нужен? Нету конкретного описания флага, либо я плохо смотрел.
14 — 26.02.19 — 10:08
(12) ты не главбух, это не твои проблемы
15 — 26.02.19 — 10:08
>> у нас делается как с НДС так и безНДС.
>> можно выключить этот параметр и не париться?
Нет. Нельзя. Придется париться.
>> Нету конкретного описания флага, либо я плохо смотрел.
Плохо смотрел. https://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:hdoc
16 — 26.02.19 — 10:09
(13) Если есть реализация без НДС, то надо входящий НДС по услугам распределять. И вроде как (могу ошибаться), раздельный учёт НДС вам всё таки нужен.
17 — 26.02.19 — 10:10
(14) Если бы не годовая премия, которая зависит от оценки работы, то я бы тоже так считал 
18 — 26.02.19 — 10:12
И вообще половина из того, что пишет автор какое-то гонево.
Если раздельный учет был включен, то ни о каком нормальном списании не могло быть и речи. Систем сразу бы ругалась при любом телодвижении ТМЦ (перемещение, списание, реализация и пр.) об отсутствии остатков по НДС.
То есть либо раздельный учет был включен и были какие-то остатки по регистру «Раздельный учет НДС» (насколько корректные — отдельный вопрос).
Либо он был выключен и его только сейчас решили включить. При включении раздельного учета систем выполняет обработку заполнения начальных остатков по регистру.
Если раздельный учет включали при переходе с 2.0 на 3.0, то заполнение регистра «Раздельный учет НДС» выполнялось при переходе по данным регистра «НДС по ТМЦ» (или как он там назывался — я точно не помню).
19 — 26.02.19 — 10:12
(13) получается он вам нужен, распределять входящий НДС по проданным товарам с НДС и без НДС.
так что придется разбираться и исправлять ошибки типовых, я вам не помогу
20 — 26.02.19 — 10:13
(17) если бы моя премия зависела от работы бухов, я бы повесилась (сбежала)
21 — 26.02.19 — 10:16
(19) > исправлять ошибки типовых.
Об ошибках типовых — весьма спорный вопрос. Я не знаю конкретно вашей ситуации, но мы используем раздельный учет в 3.0 с самого момента перехода с 2.0 в 2015-м году и никаких критичных ошибок не нашли. Все возникающие проблемы связаны с некорректным вводом данных пользователями (проведение задним числом, ввод движений ТМЦ ручными операциями и т.п. косяки).
22 — 26.02.19 — 10:17
(18) Ну если бы его только что включили, я бы это увидил как минимум в истории изменений. А так её с 13 года никто не трогал.
23 — 26.02.19 — 10:20
(22) Либо ты что-то путаешь в описании проблемы, либо придется констатировать факт свершения чуда.
Если регистр пустой, то списание сразу бы ругалось на отсутствие остатков.
А ты рассказываешь будто бы раздельный учет был включен, но списание благополучно проводилось при том, что регистр пустой. А это невозможно.
24 — 26.02.19 — 10:26
(23) Хорошо, тогда как понять такой маневр — указываю руками другой документ поступления, при включеном флаге раздельного учета и пустом регистре , и реализация проводится. Скриншот могу сделать.
25 — 26.02.19 — 10:28
по партиям не списалось значит
26 — 26.02.19 — 10:29
если не списалось, значит нет на остатке. Например приход позже расхода (в УТ11 — РАУЗ не критично, а в БП критично)
27 — 26.02.19 — 10:29
(25) Если смотреть ОСВ по 41.01 то в КТ уходит как надо.
QuibinG
28 — 26.02.19 — 10:30
(26) Да и косячное (возможно) поступление было в 17 году.
Добрый день,уважаемый форум!
Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.56.3),временно,чтобы закрыть 2013 г ,сделать отчёт по прибыли и баланс, перепроверяю все документы
Никогда программа не ругалась про НДС,а теперь с 01 января 2013 г.
при закрытии месяца выдаёт всегда ошибку:
Проведение документа «Реализация товаров и услуг от 10.01.2013 0:00:00»:
Для целей учета НДС не списано 1,000 товара , счет учета 41.01, склад Основной склад
За год получилось таких сообщений на 28 листах
Весь форум по этой теме прочитала,к себе не могу применить ни одну рекомендацию
галочки у нас везде стоят:
( В Уч.Политике на закладке «НДС» : стоит флажок «Операции без НДС или с НДС 0%».)
(Основной склад-Учетная (покупная) цена-стоит галочка включает НДС)
Документы все перепроводила группой.
Как разобраться,ведь НДС мы сдавали весь год и никогда не было такой путаницы.
А ведь мы сейчас работаем в 3.0,там реализация за 1 квартал 2014 г. проводится только по тому товару, по которому выбран способ учёта НДС,а если товар 2013г или более раннего срока,то просто беда.
Регламентная операция в Помощнике по учёту НДС переход на раздельный учёт НДс на 19 счёте не помогает.
Может ещё есть у кого какие-то наработки.
Большое спасибо всем ответившим.
Добрый день!
Такое сообщение появляется только в одном случае.
Был приход или остатки и в учетной политике не было указания(флажка) «Операции без НДС или с НДС 0%».
А потом этот флажок поставили и программа пытается вести раздельный учет НДС.
Когда вы поставили этот флажок? И с чем это было связано?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Добрый день,Kamushek!Спасибо за ответ.
Да, флажок в УП поставили вначале марте 2014 г., т.к.,когда я начала делать 2013 г и готовиться к годовому отчёту,появилось сообщение ошибка в УП-у вас была в марте 2013 реализация с 0% в Беларусь,надо вести раздельный учёт.
(Ошибку в УП не показывало весь 2013 год,она появилась с новым релизом.)
Все документы перепровела и группой, и входила в каждый приходный документ,не помогло ошибка-не списано для целей учёта НДС товара за весь 2013 г.
Если не обращать внимания на ошибку в УП,убрать галочку,тогда не будет проводиться реализация 1 кв.2014 г,потому 1 раз я это сделала я автоматически, с помощью регламентной операции «Переход на раздельный учет НДС на счете 19».
Посмотрела видео (Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума) там сказано-операция делается 1 раз,даже,если галочку в УП уберёшь в плане счёта 19 субсчета 01,02,03 и т. д остаются.
Какой выход,не знаю.
Добрый день. Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума .
Текст удалён модератором.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Если вы ставите флажок вести раздельный учет НДС, то программе необходим партионный учет для целей НДС. У вас его не было.
Следовательно на начало периода с которого вы используете 0% или Без НДС надо ввести остатки по партиям НДС только для остатков, которые у вас есть на 1 марта.
Народ сталкивает постоянно, но приглашает при этом специалистов. Регистры надо правильно заполнить.
НДС по приобретенным ценностям
Цитата:Регистр накопления «НДС по приобретенным ценностям» предназначен для хранения информации о суммах налога по каждой партии приобретенных ценностей. Регистр используется, если в учетной политике установлен флажок «Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%». Регистр используется также для партионного учета сумм НДС, относящихся к приобретаемым основным средствам и оборудованию, требующему монтажа (независимо от того, установлен или нет указанный флажок).
Информация о суммах налога в регистре хранится в следующих разрезах:
Счет учета – счет бухгалтерского учета, на котором учитываются приобретенные ценности;
Номенклатура – объект аналитического учета по субконто «Номенклатура»;
Склад – объект аналитического учета по субконто «Склады»;
Партия – объект аналитического учета по субконто «Партия» (документ, которым отражен приход соответствующей партии ценностей);
Счет-фактура – документ, которым отражено принятие к учету НДС, предъявленного поставщиком;
Вид ценности – аналитический признак ценности, к которой относится сумма налога;
НДС включен в стоимость – устанавливается флажок, если НДС включен в стоимость ценности;
Счет учета НДС – счет, на котором учтена сумма налога;
Ставка НДС – ставка, по которой исчислена сумма налога;
Количество – количество объектов в партии;
Стоимость с НДС — стоимость партии с налогом;
Сумма НДС – сумма налога, приходящаяся на партию.
Цитата (Бокоева Лариса):Добрый день,уважаемый форум!
По этой теме не получила помощи,неужели никто не сталкивался на практике с проблемой не списания товара для учёта НДС?Спасибо всем ответившим.
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
Если Вы не получите ответа в течение суток, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.







