Добрый вечер!
Столкнулась при закрытии месяца со следующей проблемой:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818).
При закрытии месяца и выполнении регламентных заданий, а именно «Корректировка стоимости номенклатуры», указываются следующие операции:
Дт 43Кт 20 выпуск продукции со склада кухня
отсутствует запись Дт 90.02 Кт 43
в результате чего, при нулевом количестве на сч 43 в ОСВ остаются суммовые значения.
Субконто заполнены, счета затрат закрываются.
Подскажите пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание.
г. Новосибирск3 487 баллов
Здравствуйте,
Цитата (Юлиус):Столкнулась при закрытии месяца со следующей проблемой:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818).
При закрытии месяца и выполнении регламентных заданий, а именно «Корректировка стоимости номенклатуры», указываются следующие операции:
Дт 43Кт 20 выпуск продукции со склада кухня
отсутствует запись Дт 90.02 Кт 43
в результате чего, при нулевом количестве на сч 43 в ОСВ остаются суммовые значения.
Субконто заполнены, счета затрат закрываются.
Подскажите пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание.
А какая конфигурация 1С и её версия — 4 цифры?
В разных конфигурациях 1С — по разному работает «Корректировка стоимости номенклатуры».
И — разные ошибки в коде корректировки и расчете себестоимости.
В основном, и это тянется годами, ошибки расчета (корректировки) себестоимости в конфигурациях 1С проявляются при наличии операций-документов:
— ручных операций
— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,
— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству,
— перемещения между складами,
— Передача между организациями
— возвраты (покупателей, поставщикам)
Возможности минимизировать, а часто исключить неправильности расчета-корректировки себестоимости:
— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»
— отключить использование партий и партионного учета
— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)
— залезть в код и исправить ошибки, там они зачастую довольно откровенные
У Вас — что из перечисленного выше? и какая конфигурация?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2017. Все права защищены (http://www.1c.ru)
г. Новосибирск3 487 баллов
Здравствуйте,
что у Вас выставлено в настройках вкл-выключено и какие из упомянутых операций-документов, что я ранее спросил?
Цитата (nsk1C):В основном, и это тянется годами, ошибки расчета (корректировки) себестоимости в конфигурациях 1С проявляются при наличии операций-документов:
— ручных операций
— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,
— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству,
— перемещения между складами,
— Передача между организациями
— возвраты (покупателей, поставщикам)
Возможности минимизировать, а часто исключить неправильности расчета-корректировки себестоимости:
— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»
— отключить использование партий и партионного учета
— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)
— залезть в код и исправить ошибки, там они зачастую довольно откровенные
Метод фифо, ручных корректировок нет, как посмотреть партионный учет? не смогла найти
г. Новосибирск3 487 баллов
Здравствуйте-здравствуйте,
Цитата (nsk1C):
— ручных операций
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную
Цитата (nsk1C):— док-тов «Корректировка поступления» по стоимости или количеству,
— док-тов «Корректировка реализации» по стоимости или количеству[/quote],
Цитата (nsk1C):— перемещения между складами,
Все функции — Документы — Корректировка поступления
Все функции — Документы — Корректировка реализации
Цитата (nsk1C):— Передача между организациями
Все функции — Документы — Передача товаров
Все функции — Документы — Перемещение товаров
Цитата (nsk1C):— возвраты (покупателей, поставщикам)
Все функции — Документы -Возврат товаров от покупателей
Все функции — Документы -Возврат товаров поставщику
Цитата (nsk1C):— использовать «Способ оценки МПЗ» = «по средней», вместо «ФИФО»
Все функции — Регистры сведений учетная политика — Способ оценки МПЗ
Цитата (nsk1C):— отключить использование партий и партионного учета
Администрирование — Параметры учета — Настройки плана счетов — Учет запасов — три флажка:
Цитата (nsk1C):— отключить использования раздельного учета (встречал случаи — не нужен, а включён)
Главное — Налоги и отчеты — Система налогообложения — флажки
Главное — Налоги и отчеты — НДС — Ведется раздельный учет входного НДС
Главное — Налоги и отчеты — НДС — Раздельный учет НДС по способам учета
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Добрый день!
Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.
Пожалуйста, помогите разобраться.
г. Новосибирск3 487 баллов
Здравствуйте,
Цитата (Юлиус):Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.
Копия, конечно, хорошо, но, сама по себе, ниченму не поможет
Какие рекомендации?
Вы настройки-то свои опишите!
Или скриншоты выдожите
Где-как смотреть-открывать я подробно написал выше
г. Новосибирск3 487 баллов
Юлиус, здравствуйте,
во 1х,
Учет запасов — По складам = по количеству
Почему не «по количеству и сумме»?
Как скалькулируется фактическая цена продукции, если стоимость её материалов на складах неизвестна?
Во 2х,
судя по ОСВ создаётся ощущение, что «Глинтвейн классический 180 мл» имеет дубли:
— По нему 2 записи «Корректировка выпуска продукции»
— у него разная себестоимость 1 шт по разным ОПзС (Кстати, почему и каким образом?)?
В 3х,
в колонке АналитикаДт ОРП что такое Полуфабрикаты?
Номенклатурная группа?
Для чего её сделали различающейся с НГ ОПзС (Основная номенклатурная группа)?
Кстати, какие типы складов и типы цен склада Кухня и склада «Основной склад»?
Заказать электронную подпись для работы в системе госзакупок
Цитата (Юлиус):Сделали копию 1С, сделали рекомендации по настройке программы, результат такой же.
При закрытии счетов затрат делается запись Дт43 Кт20, а Дт 90.02 Кт 43 регламентной операцией не создается.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Взяла лупу — посмотрела выложенный отчет.
Чем вы занимаетесь? Общепит? Или еще что-то? Вы готовую продукцию продаете в розницу?
Сколько у вас видов деятельности? Одна или несколько?
Почему вы изготавливается готовую продукцию — это вид у вас Основной( Основная номенклатурная группа), а продаете Полуфабрикаты?
Общепит, усн 15%, продаем в розницу, в копии изменили номенклатурную группу на основную номенклатурную группу, учет запасов на суммовой и количественный, тип складов оптовый, цены склада-автоматически из документов.
Изменений также нет. Определили, что 1С не видит партии продукции. В документе перемещения (кухня-основной) добавили колонку документ оприходования с выбором авто (по логике партия в перемещении должна появится, но в проводках пустые субконто).
При закрытии месяца также изменений нет.
Цитата (Юлиус):В документе перемещения (кухня-основной)
Документ Перемещение сделайте раньше Отчета о розничных продажах ?
В учетной политике основной счет 26? Почему не 20?
Администрирование — Проведение документов — какие флажки у вас установлены?
v-проведение документов
v- разрешается списание запасов при отсутствии остатков
V-проверять проведение документов при формировании отчетов
Изменения в трудовом законодательстве в 2023 году
г. Новосибирск3 487 баллов
Здравствуйте,
ещё раз (я же не могу посмотреть Вашу базу):
ПРОВЕРЯЛИ НА ДУБЛИ — номенклатуру, номенклатурные группы, организации, склады, подразделения и т.д.?
Делали ТиИ — Тестирование и исправление? со всеми включенными на исправление опциями?
Зачем у Вас введена НГ Полуфабрикаты и как она используется???
И — зачем её меняли в копии базы?
Есть совмещение по режимам налогообложения?
Цитата (Юлиус):Общепит, усн 15%, продаем в розницу, в копии изменили номенклатурную группу на основную номенклатурную группу, учет запасов на суммовой и количественный, тип складов оптовый, цены склада-автоматически из документов.
Изменений также нет. Определили, что 1С не видит партии продукции. В документе перемещения (кухня-основной) добавили колонку документ оприходования с выбором авто (по логике партия в перемещении должна появится, но в проводках пустые субконто).
При закрытии месяца также изменений нет
Нужно перезакрыть месяцы после перепроведения!
Перепроводили документы? А потом — перезакрывали?
Цитата (Юлиус):v- разрешается списание запасов при отсутствии остатков
А это — зачем?
Себестоимость у Вас не будет считаться при отрицательных-отсутствующих в приходе остатках!
Вот это, поменяйте, после чего перепроведите, включив опцию «Проводить непроведенные» — Исправьте ошибки и перезакройте месяцы
Также, я Вам уже ранее писал, что себестоимость и её корректировки часто рассчитываются некорректно после перемещений -возвратов -корректировок и т.п., отсутствующих субконто, аналитиках.
Вам обязательно делать перемещение с кухни на основной склад, чтобы продать в ноль?
Дублей нет, отрицательных остатков по оборотам тоже нет.
Загрузка документов в бухгалтерию происходит из 1с рарус.
Склад кухня-производственгый склад, приходуем все ингридиенты, склад-основной это склад продажи, от туда продаем. Вид деятельности один.
Тестирование делали со всеми галками.
Давайте по порядку.
1. Документ Отчет производства за смену — скрин и его движения,(только в файл, пожалейте мои глаза, если у вас 7 или 8 WIN, то в нем есть Ножницы)
2. Документ Перемещение — скрин и его движения, того, что было изготовлено.
3. Документ Реализации — скрин и его движения, той продукции, что переместили.
Добрый день!
Вся проблема была в документе перемещение, его убрали, оставили один склад — кухня, появились проводки Д90Кт43, все начало списываться.
Спасибо за помощь!
Формируйте платежки с актуальными КБК в один клик, используя данные из декларации
Цитата (Юлиус):Вся проблема была в документе перемещение
У вас перемещение было позже по времени чем реализация…
Да, верно.
Но технология такая:
поступления ТМЦ-партия, переходит по требованию в производство-партия производства ГП должна быть передана на склад продажи для дальнейшей реализации.
Но в моем случае, перемещение почему-то не позволяет формировать партии, в следствие чего 1С не видит с/с выпущенной ГП
|
|
|||
| idw
10.01.19 — 22:53 |
В Свернутой базе 1С БП3 при закрытие месяца январь, это закрытие просит закрыть сначала декабрь, в закрытие декабря, закрытие просит закрыть ноябрь и так далее. Как это победить? |
||
| МимохожийОднако
1 — 10.01.19 — 23:00 |
Пропусти предыдущий период. |
||
| idw
2 — 10.01.19 — 23:02 |
(1) нажимал. Нифига, выдает ошибку при проведение пункта Корректировка стоимости номенклатуры:
Список ошибок операции |
||
| idw
3 — 10.01.19 — 23:02 |
В декабре только операции ввода остатков. |
||
| МимохожийОднако
4 — 10.01.19 — 23:04 |
(3) Есть служебный регистр сведений, который хранит в себе незакрытые операции.В яндексе наверняка есть ссылка как закрыть месяц |
||
| idw
5 — 10.01.19 — 23:06 |
(4) как называется регистр? |
||
| МимохожийОднако
6 — 10.01.19 — 23:07 |
По буковке Я есть ссылки по твоей теме. |
||
| idw
7 — 10.01.19 — 23:08 |
(6) слишком много будет ссылок как закрыть месяц) |
||
| hhhh
8 — 10.01.19 — 23:09 |
(7) пропустить операцию там должно быть в закрытии месяца |
||
| idw
9 — 10.01.19 — 23:11 |
(8) тогда на следующую также ругается. |
||
|
idw 10 — 10.01.19 — 23:15 |
Нашел причину:
в регистре сведений Дата ввода начальных остатков надо поставить 31.12.2018 |
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку «Обновить» в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Добрый день.
Бухгалтерия 3.0.69.35
С/стоимость учитываем по средней стоимости. Пытаюсь делать это методом скользящей оценки (так рассчитывается средняя стоимость в управленческой базе).
С корректировками стоимости в бухгалтерии давно мучаюсь: рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу, но стоимость полуфабрикатов (они у нас учитываются на сч.10.01) все равно корректируется — рег.операцией «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», когда стоимость п/фабрикатов внутри месяца была разная.
Но тут вообще не понятная для меня ситуация: в феврале и марте было два аналогичных выпуска; в феврале расчет стоимости программу устроил, а в марте она почему-то себестоимость сторнирует.
Почему это может быть?
Прилагаю скриншоты; 10 счет по данному п/фабрикату и 20 счет по данной номенклатурной группе.[FILE ID=51806]
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Посмотрела в копии от 26 апреля — там такого не было.
И конфигурация была та же(((
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
ananasik-s, там не было закрытия месяца
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Prikum, перепроверила — было закрытие.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
ananasik-s,
| Цитата |
|---|
| рег.операцию «Корректировка стоимости списания» не провожу |
зачем?
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Prikum, ради средней стоимости по СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОЦЕНКЕ. Вот статья на эту тему https://buh.ru/articles/faq/53564/
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
ananasik-s,
В конце месяца при выполнении регламентной операции Корректировка стоимости номенклатуры, входящей в обработку Закрытие месяца, себестоимость материалов корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).
Таким образом, расчет средней себестоимости в «1С:Бухгалтерии 8» поддерживается только по методу взвешенной оценки.
Если пользователь хочет отказаться от оценки материалов по средневзвешенной себестоимости и с этой целью пропускает выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры, то он должен иметь в виду, что средняя скользящая оценка в программе отличается от определения скользящей оценки, приведенной в пункте 78 Методических указаний. Скользящая себестоимость, по которой материалы списываются в «1С:Бухгалтерии 8» включает не только остатки на начало месяца и все поступления текущего месяца, но и все выбытия текущего месяца.
Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции.
Если пользователь уверен, что данное условие будет выполняться в течение всего года, то выполнение регламентных операций Корректировка стоимости номенклатуры можно пропускать. В таком частном случае расчет средней себестоимости будет выполнен по методу скользящей оценки.
| Код |
|---|
Источник: https://buh.ru/ |
[CODE][/CODE]
| Цитата |
|---|
| Расчет скользящей себестоимости в программе соответствует Методическим указаниям лишь в частном случае, когда в течение месяца в учетной системе регистрируется только одно выбытие номенклатурной позиции. |
После этого я бы не надеялся, что можно реализовать типовыми средствами.
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Prikum, ну и бог с ней, с этой скользящей. В данном примере меня бы и средневзвешенная с/стоимость устроила: ведь ни в феврале, ни в марте, на 20 счет ничего не поступало, и выпусков в этих двух месяцев было по одной штуке.
Откуда возникает корректировка?
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20836
ananasik-s пишет:
| Цитата |
|---|
| Откуда возникает корректировка? |
Не видя базы трудно что либо сказать.
ananasik-s
Дата регистрации: 03.03.2016
Сообщений: 162
Нашла (так и знала, что причина где-то на поверхности; что-то к концу недели затупила) — дело было в документах Инвентаризация производства.
Показывать по
10
20
40
сообщений
Форум консультаций по прикладным решениям и программам фирмы «1С».
Онлайн консультации, вопросы и ответы, бесплатная регистрация, личная страница, twitter и facebook каналы и многое другое ждут Вас здесь.
Зарегистрироваться ← Ваш выбор → Войти на форум
Страница 1 из 2
-
Добрый день! Есть проблемка с регламентной операцией. Конфигурация типовая, бухгалтерия предприятия 2.0.33.7
Настройки параметров учета:
— упрощенная система налогооблажения
— учет ведется по партиям
— учет по складам ведется по количеству и сумме
Настройки учетной политики:
— оценка стоимости МПЗ при выбытии по методу ФИФО
— выпуск продукции с использованием 40 счета
Проблема заключается вот в чем. При закрытии месяца, формируется регл. операция «Корректировка стоимости номенклатуры» и делает соответствующие корректирующие записи. Подскажите пожалуйста, как от этого избавиться. -
Реклама на форуме
Чтобы убрать:
-
Допустил опечатку. Регламентная операция — «Корректировка себестоимости готовой продукции»
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
можно уточнить, где именно эта Регламентная операция находиться, в списке Регл операций, которые формируются в Закрытии месяца такой не нашла…
-
В закрытии месяца есть Рег. операция «Корректировка стоимости номенклатуры». Но почему то, в ходе этой рег. операции, программа корректирует суммы на счете 43 (минусует суммы, тем самым уменьшая остатки на 43 счете)
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
тогда вопрос — Вы продаете готовую продукцию?
-
Конечно. Сами производим, и сами же продаем. Учет ведется с испльзованием 40 счета
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
У Вас скорее всего формируется разница при списании продукции со склада, Стоимость плановая — Стоимость фактическая — Стоимость продажи. Если программа находит остаток Кол-во равно Ноль, а Сумма равно Больше О, то происходит коректировка, т.е. списание этого остатка.
Вообще такое возникает при использовании Метода списания По Средней стоимости а не по ФИФО. Но возможно именно из-за Использования счета 40 такое возникает у Вас. Надо смотреть базу. -
Здравствуйте! А вот такой, встречный вопрос по этой же теме. Как вы знаете, программа не правильно корректирует себестоимость продукции при списании. Стоимость плановая, устанавливается в документе «отчет производство за смену», там же делаются соответствующие проводки:
43 — 40 (на плановую стоимость)
фактическая же себестоимость должна формироваться этим же документом (если заполнить вкладку «материалы»), и должна сделаться следующая проводка:
20 — 10 (на сумму фактических затрат)При закрытии месяца должна была сделаться проводка:
40 — 20 (на сумму фактических затрат)
И в последнюю очередь должен был корректироваться 40 счет, на сумму разницы между планом и фактом.Проблема в том, что вкладку «материалы» я оставил пустой, и таким образом, к моменту закрытия месяца фактической себестоимости как таковой нет в программе. Программа видит только плановую себестоимость (по понятным причинам). Я правильно понимаю, что это как раз и является причиной неправильной корректировки себестоимости номенклатуры при закрытии месяца?
-
Реклама на форуме
Чтобы убрать:
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
ну если Вы списываете материалы в производство только документом Отчет производства за смену, то практически правильно рассуждаете. Еще, кроме самих материалов на счет 20 падает сумма по начисленной з/плате и налогам работников, которые заняты в основном производстве.
-
Слушайте, я тут подумал, я правильно понимаю, что материалы в производство можно так же списывать и документом «требование накладная»? А то я никак не могу понять почему программа именно так корректирует. Вообще, программа правильно находит отклонение между фактом и планом. Только вот программа почему то неправильно работает с отклонением. Вообще, по идеи, это отклонение должно уходить на 90 счет проводкой 40-90 (на сумму отклонения), ну или 90-40, в зависимости от того, какое отклонение. А программа почему то либо сторнирует проводку 43-40 (тем самым уменьшая плановую стоимость, и «доводя» её до факта) или просто делает еще одну проводку 43-40 (увеличивая плановую стоимость, доводя её до факта). Я уже перерыл все настройки программы, учетной политики, параметров учета, и ничего, что бы помогло мне, так и не нашел. Я уже начал думал, может это я неправильно понимаю учет производства с использованием 40 счета, и программа всё правильно делает?
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
вы весь список просмотрели, который формируется по результатам проведения Закрытия месяца. У меня все записи, Вами описанные присутствуют.
Посмотрите, Вы оформляли требования-накладные? или хотя бы в Отчете производства за смену указывали материалы?? -
Добрый день!А подскажите мне пожалуйста!У меня корректировка себестоимости не правильно рассчитывает!Верней- у меня программа почему то не правильно доводит себестоимость готовой продукции до фактической!Например,я произвожу много наименований продукции А,В,С и т.д.Делаю Отчет за смену- на вкладке материалы списываю то количество материалов,которое пошло на данную продукцию.Плановую цену ставлю на бум,например, 1 руб. (т.к. эта цена неизвестна).Ставлю номенклатурную группу(потом по этой номенклатурной группе происходит отргузка).Все конечно хорошо,но вот считаю сумму списанных материалов вручную,т.к. автоматически полная сумма не показывает почему-то(1 С-чики говорят это нужна доработка конфиги).Затем проверяю.Открываю справку расчета себестоимости.Вообщем себестоимость считает исходя из плановых цен,но это не правильно,т.к. например продукция А, материалы списаться должны были на сумму 600 р.,а она при расчете себестоимость списались на 1800 р., а продукции В- материалы списались на 900 р., а рассчитала программа,что на 400 р. Может в настройках что то нужно проверить?Нужен ответ срочно-скоро отчеты.А я еще с программой не разобралась!За ранее,спасибо!
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
Вообще-то когда мы планируем выпуск какой либо продукции, то всегда рассчитываем плановую себестоимость затрат на ее производство. Т.е. в наличии имеется Спецификация (калькуляция).
Раз Вы списываете материалы в документе ОПЗ, тогда лучше для каждой продукции создать свою Спецификацию.
При проведении ОПЗ формируются проводки, где присутствуют суммы по списанному товару, я всегда могу посмотреть по какой стоимости они списаны. Если вы нарушаете последовательность проведения документов. то ничего удивительного тут нет, что Ваши суммы пляшут.
Перед выполнением Закрытия месяца Вы запускаете Групповое перепроведение документов? А когда открываете сам документ Закрытие месяца в шапке нет красным цветом надписи «Нарушена последовательность проведения документов»? -
Но у меня много наименований и на каждую позицию всегда списывается разное количество материалов,у нас нет нормы на выпуск,т.к. всегда уходит разное количество материалов,вообщем какие материалы есть-из тех и изготавливаем.но плановую цену считать на такое количество номенклатуры-это с ума сойдешь…..ведь в семерке все прекрасно считало…..а в восьмерке-как то не очень…..зря наверное перешла……я считаю что это не правильно,что программа отталкивается от плановых цен……это просто не логично…..
-
групповое проведение делаю.последовательность не нарушена.
-
Реклама на форуме
Чтобы убрать:
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
наверно мы говорим о разных вещах.
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
-
изделия из металла.Уходят след. материалы:краска(расход различен),болты,гайки,шайбы,металл(смотря какого размера и толщиной лист -расход меняется), пленка- упаковка(смотря как замотают) ну и всякое такое…..я еще раз посмотрела в справке расчете себестоимости стоит плановая цена 450, фактическая 958,13, а отклонение 508,13.А в списанных материалах на эту позицию получается списалось материалов на сумму 618,24…..
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
Вы говорили, что плановую цену ставите «рубль», вот и рассчитана плановая 450, фактически материалов было списано на 958,13, соответственно отклонении и посчитано план — факт. если Вы исправите плановую на корректную для данного выпуска, то и считать будет по другому
-
Не в сети
Юлика
Профессионал
кроме самих материалов, могла упасть сумма амортизации, заработной платы работников, налоги на ФОТ…..
Страница 1 из 2


